您好,可以的,這個沒有風險,現在抵扣沒有時間限制
老師進項稅發票放棄抵扣不入帳,沒有稅務風險?不會庫存金額不實嗎?老師我們公司因為銷項票開的少,進項票抵不完,導致留下很多未抵扣的進項票,這樣怎么處理比較好?進項票一直不抵扣可以嗎?
老師好,我們是一般納稅人。上個月收到一張進項專票。但是上個月沒有銷項。這樣還要勾選抵扣嗎?還是留到下次有銷項的時候再抵扣?
老師,我有一張專用發票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進項稅不想抵扣,我就可以把這張發票抵扣聯留到1月來做抵扣,發票聯可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師,沒抵扣完的進項現在可以留底嗎?留底了需要申請退稅做進項轉出嗎?這樣有什么風險?
當月目前收到的抵扣不夠,但客戶急著開票,可以先開銷項發票嗎?月底前進項肯定能開過來,這樣會有風險嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
好的 謝謝您
不客氣,很高興幫你