您好,計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就可以
你好老師,我們這邊有一個(gè)這樣的問(wèn)題,我們這邊是以這個(gè)總公司的名義簽訂合同后,最后分公司開(kāi)票,然后最后錢進(jìn)到分公司,這樣最后在稅務(wù)上有沒(méi)有問(wèn)題?
老師幫忙看下這個(gè)問(wèn)題描述,和我們公司的情況是一樣的,我也想問(wèn),這種請(qǐng)款下增值稅的納稅義務(wù)時(shí)間,而且我們現(xiàn)在是小規(guī)模,稅率1個(gè)點(diǎn),合同上簽訂的是13% 專票!
老師:您好!我屬于商貿(mào)公司,簽訂了銷售機(jī)床合同后,或者會(huì)收到訂金或者沒(méi)有收到定金時(shí),就會(huì)去采購(gòu)機(jī)床,一般都是供應(yīng)商給我司發(fā)貨時(shí)付清尾款。然后機(jī)床回來(lái)我再發(fā)貨,到這里做成品入庫(kù)嗎?收入我是一部分按發(fā)票確認(rèn)(公司購(gòu)買),一部分無(wú)票收入(個(gè)人名義購(gòu)買)。做收入同時(shí)做出庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本!請(qǐng)問(wèn)這樣一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢?請(qǐng)老師給一個(gè)完整的分錄吧!謝謝老師了
老師我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題因?yàn)檫@個(gè)事情我們老板跟經(jīng)理都吵起來(lái)了,我是一個(gè)會(huì)計(jì)。我們老板有10個(gè)公司,我們財(cái)務(wù)總監(jiān)在其中一家公司簽訂勞動(dòng)合同。那這老板的10家公司在員工報(bào)銷款時(shí)他能都簽字嗎?我們財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)在不簽說(shuō)我不是這個(gè)公司員工我不能簽字,這個(gè)怎么是合規(guī)的呢。我做3個(gè)公司賬合同在其中一家簽訂的那員工報(bào)銷時(shí)我怎么簽字呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,廣州的同事去南京因公出差,剛好老板也去南京協(xié)會(huì)開(kāi)會(huì),回來(lái)時(shí)間一樣,老板就把他回來(lái)的最先的機(jī)票退了,產(chǎn)生退票費(fèi)280元,之后重新下單跟同事一起回的2張機(jī)票,總計(jì)1200,這樣就相當(dāng)于同事回來(lái)的機(jī)票是老板一起買的,報(bào)銷是老板報(bào)的,期間同事住宿費(fèi)也是老板幫忙在南京訂的,老板報(bào)銷,總1500元,但是他們?nèi)ツ暇r(shí)的去程機(jī)票都是各自買各自報(bào),加入去程機(jī)票都是500元,請(qǐng)問(wèn)一下老板和員工報(bào)銷怎么做,帳我應(yīng)該怎么做賬,
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
因錢我是先墊付的,到時(shí)公司轉(zhuǎn)賬也是轉(zhuǎn)給我的,分錄要寫明什么嗎。
先計(jì)入其他應(yīng)收賬款,再?zèng)_其他應(yīng)收賬款就可以
這個(gè)沒(méi)事,不用寫明
墊付時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣子寫嗎
公司先轉(zhuǎn)給你時(shí)
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
報(bào)銷時(shí)
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
哦哦,好的,謝謝老師。我搞錯(cuò)了
不客氣,很高興幫你