學員你好,這個月補發(fā)90 借*應交稅費 貸*銀行存款
請問老師,計提工資的時候是含個稅,做的分錄是,借管理費用100元,貸應付職工薪酬,100元,然后先扣了個稅,做的,應交稅費-個稅,10元,銀存10,發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬100,貸銀存90,應交稅費-個稅10元,請問這處理可以嗎
老師,上月我做了計提工資分錄:管理費用6000制造費用8000 生產(chǎn)成本-工資10000 貸:應交稅費應交個人所得稅12 應付職工薪酬23988 這月:借:應交稅費-應交個人所得稅 12 貸;銀行存款 12 問下,應付職工薪酬里相差了12元,這個怎么處理這么做分錄
1月份工資表應發(fā)8000,個稅代扣60元,實發(fā)7940,記賬并計提,實際申報個稅這60元加計扣除后并未扣除。發(fā)放了1月工資,之前記賬是:借:應付職工薪酬 8000 應交稅費-個稅60 貸:銀行存款 8000。 老師,針對這個情況,請問該怎么調(diào)整個稅分錄?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應付職工薪酬8000 貸,應交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當月計提:借,管理費用8000 貸,應付職工薪酬8000
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應交稅費-個稅90 貸:應收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時開工程服務9個點,現(xiàn)在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數(shù)據(jù)對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務上的科目余額累計數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎