同學你好 這個要進項轉出的
我們已經交了一年的物業費,當時開了專票已經認證抵扣,現在退了兩個月房租,對方開了增值稅銷項負數專用發票,我們應該怎么進行賬務處理
我公司為員工租入員工宿舍,拿到增值稅專用發票,然后對進項稅進行了抵扣,現在已經對抵扣的進項稅更改了報表 同時補交了增值稅,那我賬上這個要怎么做賬
老師你好,公司員工宿舍用的淋浴房,開進來的是增值稅專用發票,稅額已經勾選抵扣了,本月我做進項稅轉出,是在附表二中的15欄填上要轉出的稅額嗎?
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進項是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業務收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協議,她們是不是可以申報專項附加扣除少交個稅了
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經借主營業務成本,貸應付賬款了,沒體現出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現呢
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
8月份去補交的增值稅,那我是不是把之前抵扣的進項都在這個月做轉出 然后在做補交的分錄
同學你好 對的 是這樣的哦?
那老師 我的福利費是不是也要調高 可以給我說一下調整分錄怎么做嘛?
這個借福利費 貸進項轉出
老師這個福利費以前年度的部分要換成以前年度損益嘛?
是跨年的要用以前年度損益調整