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我們已經交了一年的物業費,當時開了專票已經認證抵扣,現在退了兩個月房租,對方開了增值稅銷項負數專用發票,我們應該怎么進行賬務處理

2021-08-05 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 16:54

您好,賬務上做紅字沖回退回部分(含稅額)就行了。

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快賬用戶2004 追問 2021-08-05 16:55

是進項稅額轉出還是進項稅負數

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齊紅老師 解答 2021-08-05 16:57

按紅字負數哈,報稅的時候也是填一筆負數稅額,而不是轉出稅額那里。

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您好,賬務上做紅字沖回退回部分(含稅額)就行了。
2021-08-05
同學你好 借庫存商品 借進項 貸銀行存款 借銀行 貸主營業務收入 貸銷項
2021-06-30
您好 請問當時收到發票的時候分錄怎么寫的
2020-12-26
一、收集相關證據和資料 1.整理交易憑證收集與該進項專票相關的所有交易憑證,包括合同、訂單、收貨單、付款憑證等,以證明交易的真實性和合法性。這些憑證可以為公司的業務合理性提供有力的支持。 2.保存稅務溝通記錄記錄與稅務局之間關于此問題的溝通情況,包括溝通的時間、方式、稅務局的要求和解釋等。這有助于后續在申訴或協商過程中明確雙方的觀點和立場。 二、與稅務局溝通協商 1.解釋交易背景和情況主動向稅務局說明該業務的實際情況,強調公司在交易過程中已盡到合理的注意義務。解釋公司是基于真實的交易和合法的發票進行抵扣,對于對方稅收編碼選錯的情況事先并不知情。 2.提供證據支持向稅務局提交收集到的交易憑證和其他相關證據,證明公司的業務真實性和抵扣的合理性。詢問稅務局是否可以根據實際情況進行特殊處理或給予一定的寬限期來解決問題
2024-08-07
同學你好 原分錄負數紅沖
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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