它是負債類科目,有余額很正常的呀,不要有強迫癥,
老師,月末轉出未交增值稅,借應交稅費—轉出未交,貸應交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉出的那筆借應交稅費—轉出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,你好,我本月計提增值稅的會計分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方一直有余額啊
老師,6月銷項稅額10萬,月末,是不是還有做轉出銷項稅額,①借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10萬 ② 借 應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅10萬 貸 應交稅費-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應交稅費-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
老師,銷項大于進項,那么月末分錄是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師好,在需要繳稅的情況下,我月末計提 借:應交增值稅—轉出未交增值稅10 貸:應交稅費—未交增值稅10 次月繳稅 借:應交稅費—未交增值稅10 貸:銀行存款10 ,可是這樣每月應交增值稅—轉出未交增值稅借方就有余額了,請問老師再怎么做分錄呢?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
可是我已經繳納了結清了啊,每個月還有余額怎么辦啊老師,兩個月交了20,現在結余借方還有20怎么辦啊
不用管它,就那樣子了。他的一級科目余額為0就是了
年末也不結轉么老師,那不是一直都有余額啊
是的,不用管他的,就那樣了