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國資委快報里,應交增值稅是銷項與進項的差額也就是未交增值稅貸方發生額是嗎?那應交稅費是填期末余額貸方余額還是未交增值稅貸方發生額+其他稅種貸方發生的啊?

2022-09-02 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-02 10:07

你好,應交增值稅是銷項與進項的差額也就是未交增值稅貸方發生額,應交稅費是填這個科目期末余額

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快賬用戶4062 追問 2022-09-02 10:08

那已交增值稅是填未交增值稅借方發生額?已交稅費又怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:23

你好,貸方填正數,借方填負數

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快賬用戶4062 追問 2022-09-02 10:23

老師,我沒太懂......已交稅費怎么填啊?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:25

已交稅費不是一級科目,也沒有這個項目,是應交稅費的明細科目,不需要單獨填呀

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快賬用戶4062 追問 2022-09-02 10:26

但現在我快報上要求填已交稅費xxx其中:已交增值稅xxxx

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:29

那你就按賬上借方金額填

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快賬用戶4062 追問 2022-09-02 10:31

借方發生額?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:57

是的,你的理解是正確的

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