?你好;? ? ? ? ? ?你這個收入涉及發生了嗎 ; 是否? 應該繳納 稅費了? ;因為考慮分錄調整? ?
當年開了去年的負數發票,沖減當年收入,未用以前年度損益調整科目,負數發票分錄:借:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸:預收賬款,沒有成本,報表勾稽關系不正確,利潤表差一個負數發票的不含稅銷售額,需要調整嗎?
老師你好,我們是外貿企業,有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業務收入(外銷),貸:主營業務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發票,第六列,第一行填寫。現在出現的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
去年的收入已開票已報稅但是在今年發票發票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業務收入應交稅費-應交增值稅銷項稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發票購買方信息填寫錯誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
老師,請問去年做賬計提收入成本時沒有開票但是稅額是計提到銷項稅額,而非待轉銷項稅額,即:借 應收帳款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。但是實際發票是今年最近才開的?去年報稅應該是按照實際開票報的,且發票金額比去年計提部分還多這樣的話,需要調整賬務嗎?如果需要調怎么調整好呢?
老師,請問一下我們公司是賣機器的,然后開票出去可能沒有整臺開,一臺機器是分批出去的,那我如果按開票金額入賬的話數量又是零點幾臺,我做賬如果我想入一臺,做賬分錄是借,應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-待轉銷項稅額,然后開票的時候再做借:應交稅費-銷項稅額,貸:應交稅費-待轉銷項稅額,這樣行不行
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
收入涉及發生?稅費現在不清楚,因為除去每月的實際開票之外,同事還報了無票收入,這部分現在沒辦法確認明細
你好 ;? ?你實際發生了收入; 那么你稅費就得繳納的 ;? ?你 之前? 沒有開票前先報無票收入報稅的 ;? ? ? 后面開票紅沖無票收入; 按實際做賬? ?
可是現在的問題就是不知道之前報的無票收入里是否包含這部分之前計提的,現在沒有報無票的明細。因為還有其他幾筆也有類似的情況,無法對應
我明白了,謝謝老師
你好; 先去賬上核對; 跟你申報表核對是否一致 ;這樣就可以 看你是否有問題 ;??