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老師,請問去年做賬計提收入成本時沒有開票但是稅額是計提到銷項稅額,而非待轉銷項稅額,即:借 應收帳款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。但是實際發票是今年最近才開的?去年報稅應該是按照實際開票報的,且發票金額比去年計提部分還多這樣的話,需要調整賬務嗎?如果需要調怎么調整好呢?

2022-09-01 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-01 10:42

?你好;? ? ? ? ? ?你這個收入涉及發生了嗎 ; 是否? 應該繳納 稅費了? ;因為考慮分錄調整? ?

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快賬用戶3881 追問 2022-09-01 10:45

收入涉及發生?稅費現在不清楚,因為除去每月的實際開票之外,同事還報了無票收入,這部分現在沒辦法確認明細

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:46

你好 ;? ?你實際發生了收入; 那么你稅費就得繳納的 ;? ?你 之前? 沒有開票前先報無票收入報稅的 ;? ? ? 后面開票紅沖無票收入; 按實際做賬? ?

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快賬用戶3881 追問 2022-09-01 10:53

可是現在的問題就是不知道之前報的無票收入里是否包含這部分之前計提的,現在沒有報無票的明細。因為還有其他幾筆也有類似的情況,無法對應

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快賬用戶3881 追問 2022-09-01 10:56

我明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-01 11:00

你好; 先去賬上核對; 跟你申報表核對是否一致 ;這樣就可以 看你是否有問題 ;??

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?你好;? ? ? ? ? ?你這個收入涉及發生了嗎 ; 是否? 應該繳納 稅費了? ;因為考慮分錄調整? ?
2022-09-01
你好,你之前賬上做收入沒有申報增值稅???需要去更正之前申報,今年沒有差額不需要再做賬了,
2021-07-06
你好,主營業務收入,應該用負數貸方表示,不能用借方。
2021-01-05
您好,這個是可以的,這個分錄是沒問題的,跨時間
2024-06-11
您好。 今年就是 借:銀行存款(負數) 貸:主營業務收入(負數) 貸:應交稅費增值稅(負數)
2021-12-10
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