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當(dāng)年開了去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減當(dāng)年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:預(yù)收賬款,沒有成本,報表勾稽關(guān)系不正確,利潤表差一個負(fù)數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?

2021-01-05 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 12:07

你好,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該用負(fù)數(shù)貸方表示,不能用借方。

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 12:09

做紅字分錄對嗎?那報表的勾稽關(guān)系會正確嗎?還是說不需要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-01-05 12:19

你改了方向,報表應(yīng)該會對的,一般都是損益類科目做錯方向,收入只能做貸方,費用做借方

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 12:34

老師,再問一下,因為開了負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)交稅費年末余額在借方,這個需要轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出嗎?平時稅收減免按季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是說不管它呢

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:34

應(yīng)交稅費年末余額在借方不需要管的。??平時稅收減免按季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 13:41

情況是這樣的,負(fù)數(shù)發(fā)票是2020.11月開的,前面按季度把增值稅減免轉(zhuǎn)入到了營業(yè)外收入,第四季度的應(yīng)交稅費余額是在借方,這個要不要做什么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:45

你負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,把之前增值稅減免轉(zhuǎn)入到了營業(yè)外收入也應(yīng)該沖紅

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快賬用戶1405 追問 2021-01-05 13:47

我是不是應(yīng)該做一筆:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(紅字),貸:營業(yè)外收入-減免收入(紅字),來沖去年的減免 增值稅

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:54

是的。 你的提問老師已回答完畢 希望我的回答對你有所幫助

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