同學(xué)你好 按照預(yù)繳的填寫預(yù)繳的稅額
老師,我這個月開了100萬的發(fā)票,這些發(fā)票的稅款在3月份的時候已經(jīng)全部交完了,我們是先交稅再開發(fā)票,但是這個月還需要交未開票收入5萬的稅款,老師,我的增值稅報表應(yīng)該怎么填寫呢
老師好,1,我們公司6月開了外經(jīng)證預(yù)繳稅款,這個月申報稅時是不是把相對應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里,還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報表里去?2.外經(jīng)證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬?
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報,為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師,您好。我們租了香港公司一個廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個增值稅,如圖這個代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的?疑問如下 納稅人編碼是寫我們公司還是對方公司? 納稅人類型什么?是寫我們公司還是對方公司? 納稅人地址是寫我們公司還是對方公司? 計稅金額、扣除額、實繳金額這三個都是寫完稅證明上的金額嗎?
老師,您好。我們租了香港公司一個廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個增值稅,如圖這個代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的? 納稅人編碼是寫我們公司還是對方公司? 納稅人類型什么? 計稅金額、扣除額、實繳金額這三個都是寫完稅證明上的金額嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
按照預(yù)繳的稅額填寫,后面應(yīng)補繳稅款金額800多萬,我們開了8910354.9的3%的票,增值稅259524.9是已經(jīng)繳完了的
同學(xué)你好 預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄就可以 2.對的