你好 借?借管理費用—職工教育經(jīng)費 進項,貸應付工資?
老師,借管理費用—職工教育經(jīng)費 40元 然后有進項稅額可以抵扣。應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 借貸后面不平怎么辦?(差異是進項稅額金額)
我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉出。如果這兩個數(shù)不平,應該怎么調整呢? 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-教育經(jīng)費 借:應付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:銀存
借:管理費用-職工教育經(jīng)費貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費應交增值稅-進項稅貸:銀行存款出現(xiàn)了貸方余額對嗎?后期應該怎樣處理呢?
請問老師,職工教育經(jīng)費的進項稅可以抵扣嗎?如果可以抵扣、那放到:借方費用的職工教育經(jīng)費就與貸方應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費不相等啦。正好差進項稅額呀?
原分錄,2022年:借:管理費用_職工教育經(jīng)費 640 貸:應付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640 現(xiàn)在調賬,是專票,現(xiàn)在分錄~借:以前年度損益調整 603.77 進項稅額 36.23 貸:應付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640,這樣對嗎
老師報送財務報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師好,未分配利潤145萬,能不能先暫估成本,股權轉讓以后再做紅沖呢,這是小規(guī)模公司應該不會有風險吧
老師,稅務局會關注一個公司每月交稅多少的情況嗎,比如上個月交了1萬,這個月交了幾千
老師,請問購買的京東卡,開什么發(fā)票內容可稅前扣除
老師,這個我要按哪個填?
您好老師 實繳了注冊資本 需要繳納印花稅是吧?還有實繳了驗證嗎?
房產(chǎn)稅都是那些需要交?沒有房產(chǎn)證,在自又土地自建辦公樓需要繳納嗎?
應稅消費稅商品售價是不是等于 成本+利潤+消費稅額=銷售額
這個黃的標記是什么意思,