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請問老師,職工教育經費的進項稅可以抵扣嗎?如果可以抵扣、那放到:借方費用的職工教育經費就與貸方應付職工薪酬-職工教育經費不相等啦。正好差進項稅額呀?

請問老師,職工教育經費的進項稅可以抵扣嗎?如果可以抵扣、那放到:借方費用的職工教育經費就與貸方應付職工薪酬-職工教育經費不相等啦。正好差進項稅額呀?
2023-11-12 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-12 20:26

您好 職工教育經費的進項稅額可以抵扣 借:管理費用-職工教育經費 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 這樣寫分錄就可以了 相等的

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 20:32

我是說科目余額表里的借方:管理費用-職工教育經費不等于貸方:應付職工薪酬-職工教育經費。

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齊紅老師 解答 2023-11-12 20:33

這個肯定是不會等于的啊 因為有進項稅額啊

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 20:36

那企業所得稅匯算清繳職工教育經費取哪個呢?費用里的嗎?還是應付職工薪酬里的呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-12 20:43

取管理費用里面的

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 20:47

請問借方管理費用-福利費與貸方應付職工薪酬-福利費必須相等對吧

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齊紅老師 解答 2023-11-12 20:54

不一定的 如果還有銷售費用-福利費 制造費用-福利費? 那肯定也不會等的啊

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 21:40

請問老師,領導讓我把個稅申報表的工資與面進行對比。我怎么對比呢?1月份申報的是2022年12月的工資呀?

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齊紅老師 解答 2023-11-12 21:42

個稅申報表的工資與面進行對比 請問面是什么意思

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 21:50

賬面工資

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齊紅老師 解答 2023-11-12 21:51

那您就錯開時間核定? 有時間差是正常的

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 21:52

個稅申報表上2023年1月申報的是2022年12月的工資。所以這個不用對是吧?

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 21:55

請問2023年2月,個稅申報表的收入跟賬面的什么數核對呢?

請問2023年2月,個稅申報表的收入跟賬面的什么數核對呢?
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齊紅老師 解答 2023-11-12 21:58

收入跟2023年1月份賬面的應付職工薪酬-工資 貸方金額核對

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 22:25

應付職工薪酬借方才是實際發放的金額吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-12 22:26

對的?應付職工薪酬借方是實際發放的金額

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快賬用戶8030 追問 2023-11-12 22:44

那就是個稅申報表與應付職工薪酬-工資借方金額核對是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-13 07:18

個稅申報表與應付職工薪酬-工資貸方金額核對 個人所得稅按照應發工資申報

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快賬用戶8030 追問 2023-11-13 07:58

個稅申報表的金額,與應付職工薪酬的借方核對吧。應付職工薪酬貸方是計提數有不是實際發放的呀?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 08:16

應付職工薪酬貸方是計提數 是應發工資個人所得稅是根據應發工資申報的

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您好 職工教育經費的進項稅額可以抵扣 借:管理費用-職工教育經費 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 這樣寫分錄就可以了 相等的
2023-11-12
你好 借?借管理費用—職工教育經費 進項,貸應付工資?
2022-08-30
您好,這個是可以抵扣的哦,同事看到的一般是正常發給員工的工資, 這個是申報個稅,沒有發票的,所以不多見
2024-12-24
您好,可以抵扣的,這是培訓費,不是福利費,是第1個分錄對
2024-01-24
這種做法是正確的。費用按不含稅金額 1000 元計入借方,進項稅 130 元單獨計入借方,應付職工薪酬按含稅總額 1130 元計入貸方。同事說的一致情況可能是沒考慮進項稅,有進項稅時兩者金額不一致是正常的,這樣處理能準確反映成本、稅收權益和負債情況
2024-12-24
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