只付了一人的,就做支付一人的工資 借:工資 貸:存款
老師您好,公司的帳上個月是代賬公司做的,這個月拿回來自己做了,之前8月份計提了9月工資125730,然后9月份銀行發放了幾個人的累積的工資,有些人工資過萬了,是好幾個月加起來的,轉賬的時候備注寫了工資,會需要繳納個稅嗎?9月月發放工資該怎么做賬呢?9月份發放的工資并不是上個月計提的125730
老師我們有個項目工人工資是甲方代付的,去年10-12月工人工資已經計提了,但是甲方一直沒發,現在他說要改金額我怎么做賬呢
通過網銀代發工資,用模板導入的,提交工資合計人數9人,總額42000,但是只付出去一個人工資了,老師這個網銀怎么做賬
老師你好,剛從代賬那邊接過來,她交接給我的個稅人員名單一個法人+老板,申報記錄里面也是兩個人,因為換電腦了,我直接新增法人+老板兩個人報送就可以嗎。 但她之前的帳計提的工資計提了一個人,然后用發放工資的時候掛的老板的其他應付,這不是只發了一個人的工資嗎 憑證是這樣做的,工資表也只有法人一個人。
老師,計提工資怎么做賬?我們是咨詢公司,老師工資計入主營成本、銷售工資計入銷售費用、行政工資計入管理費用。 借:主營業務成本-工資(實發數) 銷售費用-工資(實發數) 管理費用-工資(實發數) 其他應付款-個人社保 其他應付款-個人公積金 應交稅費-個人所得稅 貸:應付職工薪酬(應發工資總額) 個人負擔的社保、公積金、個稅不入成本和費用,直接這樣記賬對嗎
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
個人付款,以公司名義購買房產一套,屬于公司代持個人房產嗎?公司名下的這套房產該如何入帳,由個人所交稅款公司如何入帳
你好 老師 我想問下 我們公司員工的生育津貼已經打到公司賬戶了 發給員工需要附哪些資料 要老板簽字審批嗎
老師,沒有發票的原材料,怎樣處理?不可以稅前扣除,進去管理費用里面去嗎?
光伏安裝發電公司,固定資產發票沒有開過來我是暫估的金額,現在每個月會陸續開部分票進來,比如我暫估了項目固定資產是30萬,每月折舊就是2500,折舊分錄借:生產成本-折舊費2500 貸:累計折舊2500,然后這個月開進5萬的發票進來,這五萬還做成本嗎
只要董孝順彬老師回答,不要把問題派送其他老師,謝謝
您好老師,我想問一下,小微企業房產土地稅季度銷售收入不超多少減免
老師,我想問下去年和前年的房租租金發票對方之前一直沒給我們開,我們也沒計提,現在他又一下把之前的租金發票全部開給我們了,那我們現在應該怎么做賬啊
農機旋耕服務,免企業所得稅嗎
直接借應付職工薪酬42619.18貸:銀行存款,是這樣嘛
是的,就是那樣做的分錄哈