您好,可以,不計提兩個人即可
老師,請問公司員工出差去辦理業務的,一般都是兩個人的,去之前會給業務提成的25%給他們,但是這個提成預付款只給到A,我可以入賬的時候做成一半給到A,一半給到B嗎?因為這個提成預付款實際也是兩人平分的,只是兩人出去就直接打給該組的組長。都是是公司員工,這個業務提成是算工資里面去的,只是去施工前提前預支給他們,所以等做工資的時候會在他們工資上扣點這個預付提成的,所以現在有個問題,這個錢應該是給平分到這兩個員工的,但是出納只打給其中一個,這個人是組長,我想這樣能不能入賬的時候分別掛這兩個人的,但是銀行回單只是轉給其中一個,老師有什么好的辦法嗎?
老師你好,剛從代賬那邊接過來,她交接給我的個稅人員名單一個法人+老板,申報記錄里面也是兩個人,因為換電腦了,我直接新增法人+老板兩個人報送就可以嗎。 但她之前的帳計提的工資計提了一個人,然后用發放工資的時候掛的老板的其他應付,這不是只發了一個人的工資嗎 憑證是這樣做的,工資表也只有法人一個人。
老師您好,我們公司的法人,欠賬戶上幾十萬了,我看之前會計走的賬,每個月都給法人計提5000元的工資,但是一直沒有開過,一直在應付職工薪酬里面掛著,也沒走法人的往來款,應付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了,我剛接手賬,這種情況下應該怎么辦啊?我還是每個月繼續給法人計提工資嗎?
老師,我們公司的賬是我從代賬公司那里接過來的,然后他們一計提工次就發放了,發放的貸方科目不是銀行存款,是直接歸集到其他應付款-法人這個科目上,然后真正發工資的時候就借其他應付款-法人,貸:銀行存款 ,這樣做可以么?
老師下午好!請問一個問題哈老師,麻煩問一個問題可以嗎?我公司為小規模企業,平時給公司法人發工資每月4950元,但是法人家有兩個上學的孩子,還有一個老師,前面沒有給法人做個稅扣除項添加,不敢多發工資,現在兩個月前給老板做了個稅扣除項的添加,這樣的話公司法人一個月1萬的工資也基本不交個人所得稅,所以,我從二季度末6月份給法人計提了1萬的工資,這樣合理嗎?會有稅務風險嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
您好,可以,補計提兩個人即可
這種報了兩個人的個稅 不是應該計提兩個人的工資嗎
您的意思是補一個計提是吧 比如她個稅兩個人一共報了6800 我計提工資的時候應該計提6800
是的,您的理解非常正確