要是法人代發工資這樣處理可以。
老師,我們公司有人A打進一筆錢,然后我做的是借銀行,貸其他應付-A,后來公司把這次錢打到法人卡上,由法人給A,那我做賬是不是借其他應付款-A,貸銀行呢
老師我們有一個客戶 然后應收應付都有 我把他放到一個應收科目里面了 然后當時應付的時候 我做的是應收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師我們有一個客戶 然后應收應付都有 我把他放到一個應收科目里面了 然后當時應付的時候 我做的是應收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發票,給我們開了一個收據嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應該是可以的,但是您看我這樣做分數行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師,我們公司的賬是我從代賬公司那里接過來的,然后他們一計提工次就發放了,發放的貸方科目不是銀行存款,是直接歸集到其他應付款-法人這個科目上,然后真正發工資的時候就借其他應付款-法人,貸:銀行存款 ,這樣做可以么?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
不是法人代發的,從公戶走的,老師,剛才那個問題不能回復了,我發現我的軟件里沒有勞務成本這個一級科目怎么辦?用什么代替呢
那現在你讓我回復你哪個問題呢?
兩個都回答可以么?
單位銀行賬戶發的貸方是銀行存款。 勞務成本你可以增加一個或者用生產成本代替。
謝謝老師,但是工資有很久沒發了,一直欠著的,我就按代賬公司一直這樣做的,會有什么 風險么?沒發歸集到其他應付款法人科目上,實際發銀行存款發了的話就借其他應付款法人,貸方銀行存款,這樣做可以么?代賬公司一直都是這樣做的
沒有發放,就掛著沒問題。 是老板代替發的記錄,其他應付款老板。
實際發放的時候不是老板代替發的,還是用公戶直接轉給員工的,這樣掛著還可以么?
你好 沒發就掛著是這樣 發了 再做賬