嗯嗯,可以的,做平就是了
老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應收 貸其他應付嗎 然后支付給他們的時候 就是借其他應付 貸銀行存款嗎
老師,有個問題,我們有一個的社保在10號的時候在公賬扣了款,然后后面有人把這個的社保打到了公賬上,這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款,貸其他應收,我這個其他應收就有余額噻,這個怎么弄?
老師我們有個客戶 然后因為我們有應收 也有應付 然后我就把他放到應收一個科目了 這樣可以嗎
老師我們有一個客戶 然后應收應付都有 我把他放到一個應收科目里面了 然后當時應付的時候 我做的是應收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師我們有一個客戶 然后應收應付都有 我把他放到一個應收科目里面了 然后當時應付的時候 我做的是應收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師,餐費走勞務成本可以不
我司是羽絨加工廠生產車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產折舊1038539.92元,進項稅額需要轉出8092.17元;賬套已在25年做調整,現在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產負債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業外支出科目嗎?
請問老師師發工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現金股利或利潤 應該借:利潤分配 貸:應付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權,海關收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進口發票和關稅發票會給誰
老師我還用應收和應付單獨做個分錄相抵嗎
是的,需要用應收和應付單獨做個分錄相抵
老師我想一個客戶設置一個科目 你說我應該付的錢是直接就放到其他應付款科目 還是放到應收貸方呀
不要設那么多科目,選擇一個科目設置就是
老師你的意思是 設置應收 和其他應付款2個科目是嗎
意思是一個單位只設一個科目
老師你幫我看下我這個分錄,我需要支付的時候放到應收的貸方了
如果你們也向對方采購貨物就要設置應付賬款。區別購銷行為
老師我們只像他們支付我們拉壞的破損費用?
一樣的要設置應付賬款,單獨核算
老師那我直接設置其他應付款科目,然后怎么和應收抵消,什么時候抵消
最后雙方不做業務了在抵消
老師那你說我應該在設置個其他應付款是吧
你前邊有個應付賬款,就不再設置了
老師總說一個客戶盡量設置一個科目 是針對什么樣的情況呢 我感覺好亂
關鍵是你跟對方有業務往來。所以就保持原樣不變