您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣寫兩筆分錄就好了
別人掛靠在我們公司買社保,用公賬買的社保,但是發(fā)工資的時候是沒有這個人的,這樣對我們公司有影響嗎?是記其他應(yīng)收賬款 貸銀行存款 然后她還款到公司私人賬戶可以嗎,還是必須還到公賬 然后記 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款 這樣嗎
老師,有個問題,我們有一個的社保在10號的時候在公賬扣了款,然后后面有人把這個的社保打到了公賬上,這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款,貸其他應(yīng)收,我這個其他應(yīng)收就有余額噻,這個怎么弄?
老師,有個問題想要問下,這個賬戶上老板欠上面是15786.1元 然后他從上面支取2萬元,還進來是15786.1元,這個賬目怎么平賬呢?前面沒有做賬,后面的話我是不是這樣做:借:其他應(yīng)付款-X 35786.1 貸銀行存款35786.1 然后在做還款 :銀行存款 15786.1 貸銀行存款15786.1
做內(nèi)賬,先交社保,后發(fā)工資,發(fā)社保的時候,我做一筆:借:管理費用 900 其他應(yīng)收款-個人社保 300 貸:銀行存款 1200 等到發(fā)工資的時候,應(yīng)發(fā)是3000,扣除社保個人部分300 實發(fā)2700. 借:管理費用3000 貸:銀行存款 2700 其他應(yīng)收款-個人社保 300,這樣正確嗎?
外賬上有個其他應(yīng)付款 A 20萬 有個其他應(yīng)收款 B 20萬 我可以 用公戶轉(zhuǎn)給A 讓A 轉(zhuǎn)給B 然后B 再轉(zhuǎn)給公戶 分錄 公戶轉(zhuǎn)A的時候 借 其他應(yīng)付款A 20 萬 貸銀行存款20萬 B再轉(zhuǎn)公戶的時候 借 銀行存款 20萬 貸 其他應(yīng)收款B 20萬嗎? 這樣這兩個就在賬上平了 這樣行嗎?
設(shè)備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業(yè)所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿(mào)公司首次退稅,是一定會函調(diào)供應(yīng)商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發(fā)行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區(qū)建筑服務(wù),未先預繳,直接申報繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預繳嗎?
請問勾選發(fā)票的時候,說“當前數(shù)據(jù)與統(tǒng)計信息不符 ,撤銷后再統(tǒng)計確認”是啥意思?可是每個發(fā)票我都核對過了