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老師,有個問題,我們有一個的社保在10號的時候在公賬扣了款,然后后面有人把這個的社保打到了公賬上,這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款,貸其他應(yīng)收,我這個其他應(yīng)收就有余額噻,這個怎么弄?

2020-11-05 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 11:53

您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣寫兩筆分錄就好了

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您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣寫兩筆分錄就好了
2020-11-05
同學你好 你這個差額直接原分錄負數(shù)紅沖了就行了
2020-09-17
同學你好,可以的,只要你們在所得稅匯算清繳的時候把這一塊費用調(diào)增出來,不作為企業(yè)費用就可以了,掛其他應(yīng)收款,后面收回來款還是需要打到公帳上,要不然這個其他應(yīng)收款沒有辦法消帳,會一直掛著的 可以做借庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款?
2020-08-05
可以的,內(nèi)賬可以這么做的。
2024-12-22
你好,可以的。轉(zhuǎn)給A讓A打個收據(jù);收到B的轉(zhuǎn)款,給B打個收據(jù)。
2025-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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