你好 那你借方掛其他應收款 是什么意思 。 對方公司幫你墊付了 你應該是 借費用或者預付賬款 貸其他應付款 支付給對方公司 借其他應付款貸銀行存款
老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應收 貸其他應付嗎 然后支付給他們的時候 就是借其他應付 貸銀行存款嗎
在受托方無力支付經費的時候, 1我們在取得付款票據后 借其他應收款 貸其他應付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經費后 借銀行存款 貸其他應收款 3在實際支付某單位后相 借其他應付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師好 我代收a的錢 要支付給b 分錄 借銀行存款 貸其他應付款--a 付款時分錄 借其他應付款--b 貸銀行存款 對吧
老師我付10萬的往來款給對方的分錄是: 借:其他應付款 100000 貸:銀行存款 100000 然后我收對方6萬的分錄是: 借:銀行存款 60000 貸:其他應付款 60000 以上的分錄對嗎啊?
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應收款還是其他應付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應收款還是其他應付款 貸:銀行存款
老師開日用品發票大類怎么選?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
因為我想把貨款類的就放預付帳款 如果不是貨款的話就放其他應收 可以這樣嗎 因為這兩個賬戶都是資產類的
你好 看你自己掛 充值款的話 這個也算是你資產。