你好,沒錯的,是這么做的。
老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應收 貸其他應付嗎 然后支付給他們的時候 就是借其他應付 貸銀行存款嗎
老師,往來款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款對嗎?謝謝!
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應付款 貸銀行存款 2:借 其他應收款 貸銀行存款
老師好 我代收a的錢 要支付給b 分錄 借銀行存款 貸其他應付款--a 付款時分錄 借其他應付款--b 貸銀行存款 對吧
老師我付10萬的往來款給對方的分錄是: 借:其他應付款 100000 貸:銀行存款 100000 然后我收對方6萬的分錄是: 借:銀行存款 60000 貸:其他應付款 60000 以上的分錄對嗎啊?
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費
那科目余額表出現的數是其他應收款貸方的負數
是對的嗎?
那是用其他應收好些還是其他應付,這兩個科目有點搞混了
比如說是你們借款給別人的話,最好那就用其他應收款。
那就是把上面的其他應付直接改成應收的科目就可以了,借貸方向還是保持不變對嗎?
對,沒錯,是這個意思。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!