你好,你們單位支付給他,他欠你的應該是其他應收款。第二個。
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應付款 貸銀行存款 2:借 其他應收款 貸銀行存款
老師好 我代收a的錢 要支付給b 分錄 借銀行存款 貸其他應付款--a 付款時分錄 借其他應付款--b 貸銀行存款 對吧
私轉公收入,暫時掛賬往來,分錄是 第一種 借:銀行存款 貸:其他應收款 還是第二種 借:銀行存款 貸:其他應付款
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-A 歸還分錄:借:其他應付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應收款-B 分錄這樣做對嗎
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應收款還是其他應付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應收款還是其他應付款 貸:銀行存款
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
第一個不對嗎,收的時候欠對方的,所以負債增加,付出去,負債減少,所以借其他應付款
你好,第一個不對的,第一個它會出現負數余額。
這個是負債類的科目。
負數余額是啥,沒明白老師
你的負債在借方余額,它是一個負數,這個理解嗎?
那要是本收到分公司往來款,怎么記賬?
負債類科目余額在貸方?所以借方余額為負數?
借銀行存款,貸其他應付款。
負債類的科目。余額在貸方。
出現負數余額會怎么樣呀
不限負數,你需要重分類的其他應收款,那你還不如一開始就做到其他應收款,不方便嗎?不合適嗎?
我是出納,公司會計就是這樣記得賬,這是錯的嗎?記錯了會有影響嗎
正確的,我告訴你啦,為什么不放到其他應付款里面,上面也寫了原因,他怎么做的,你怎么來登記就可以的,你就不要管了。
原因沒懂 沒看懂
因為負債類的科目,它出現了負數余額,他需要自己重分類,重分類你知道嗎 重分類你如果再不知道的話,建議你看下報表編制的課程 重分類,這個就是出現了負數,放到其他的另外的科目,他應該放到其他應收款里面去,其他應收款里面填寫,其他應付款里面就不要填寫了,那你當時做賬的時候直接放到其他應收款里面不更方便嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,相反業務不一定需要把分錄反寫,還應該考慮余額的正負是嗎
可以的,可以這么理解。
寫分錄應該避免出現負數余額
對的,是的,正確的,是這么做的。