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老師您好,公司的帳上個月是代賬公司做的,這個月拿回來自己做了,之前8月份計提了9月工資125730,然后9月份銀行發放了幾個人的累積的工資,有些人工資過萬了,是好幾個月加起來的,轉賬的時候備注寫了工資,會需要繳納個稅嗎?9月月發放工資該怎么做賬呢?9月份發放的工資并不是上個月計提的125730

2020-10-11 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 10:03

您好,是否繳納個稅看申報情況。9月付工資,借應付職工薪酬~工資,貸銀行存款。9月發放工資與計提之間的差額可能是社保公積金和個稅等。

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快賬用戶4491 追問 2020-10-11 10:05

一直沒有繳納個稅和社保,代賬公司計提的工資一直都不是真實的,每次發放工資都是借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 法人

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:08

您好,若是按您的描述,那就不清楚原因了,只能做賬的人清楚。

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快賬用戶4491 追問 2020-10-11 10:11

那我發放的那幾個人銀行備注寫了工資,最好該怎么做賬呢,本來應該寫其他的,無意中寫了工資,準備把之前計提的還是按著以前做

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:14

您好,既然寫了工資,那您應當沖應付職工薪酬~工資。

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您好,是否繳納個稅看申報情況。9月付工資,借應付職工薪酬~工資,貸銀行存款。9月發放工資與計提之間的差額可能是社保公積金和個稅等。
2020-10-11
不需要 是的九月份做就可以
2020-10-10
九月份發工資 借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021-10-23
你好,應該是從八月份的工資里面扣除,你們單位提前扣。
2022-09-09
同學,您好: 有種比較簡單的方法: 當月月末計提當月工資,到發放月再沖銷掉之前做的計提工資分錄,在發放月按公司實際工資表去做計提分配工資即可,謝謝!如有問題再繼續溝通!
2021-12-03
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