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老師,我公司為一般納稅人,經營業務符合免征增值稅政策的相關規定,我公司1月份銷售額100萬元,已經開具了增值稅普票發票,在2月1日辦理增值稅申報時,按照征稅項目進行了納稅申報,并繳納了稅款,后續應該如何處理?

2022-08-28 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-28 19:30

你好,也就是說你本來應該是免稅的,但是呢,你出具了是帶稅率的票據,然后交納的稅款,像這種情況你要跟稅務局打電話溝通一下,看看能不能直接在電子稅務局立即更正報表兒,申請退稅。如果不可以的話,你要去大廳進行更正,然后走退稅的流程。

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你好,也就是說你本來應該是免稅的,但是呢,你出具了是帶稅率的票據,然后交納的稅款,像這種情況你要跟稅務局打電話溝通一下,看看能不能直接在電子稅務局立即更正報表兒,申請退稅。如果不可以的話,你要去大廳進行更正,然后走退稅的流程。
2022-08-28
你好,那后續正常做賬就可以的呢
2022-02-27
您好,可能按照3%開了普通發票,如果開了作廢發票重新開免稅的普票享受免稅。
2022-06-30
你好,對的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面。
2023-01-09
你好,學員,題目是完整的嗎
2022-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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