你好,也就是說你本來應該是免稅的,但是呢,你出具了是帶稅率的票據,然后交納的稅款,像這種情況你要跟稅務局打電話溝通一下,看看能不能直接在電子稅務局立即更正報表兒,申請退稅。如果不可以的話,你要去大廳進行更正,然后走退稅的流程。
我公司為一般納稅人,經營業務符合免征增值稅政策相關規定。我公司1月份銷售額100萬元,已經開具了增值稅普通發票,在2月1日辦理增值稅申報時,按照征稅項目進行了納稅申報并繳納了稅款,后續應該如何處理?
老師,我公司為一般納稅人,經營業務符合免征增值稅政策的相關規定,我公司1月份銷售額100萬元,已經開具了增值稅普票發票,在2月1日辦理增值稅申報時,按照征稅項目進行了納稅申報,并繳納了稅款,后續應該如何處理?
1.某公司為增值稅小規模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業務取得款項及相關支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出?收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷售業務均開具增值稅普通發票。請依次簡要回答下列問題:(1)現行規定小規模納稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?并據此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應繳納的增值稅。
某公司為增值稅一般納稅人,從事商品零售業務,5月有關經營情況如下:(1)銷售商品,開具增值稅普通發票,注明不含增值稅價款1000萬元,款項已收到。(2)購進商品,取得增值稅專用發票注明價款600萬元,稅額78萬元。款項已支付(3)預繳增值稅50萬元。(4)月底結轉增值稅要求:(1)計算5月應納增值稅稅額(2)對以上業務進行賬務處理
甲公司為增值稅小規模納稅人,按月進行增值稅納稅申報。2020年1月采取直接收款方式銷售A產品一批,開具的增值稅普通發票上注明價款6000元、增值稅額180元。A產品的成本為4000元。該批A產品已發出款項以銀行存款收訖。該批A產品在發出時,其控制權由甲公司轉移給客戶。要求:對甲公司1月相關業務和2月繳納1月的增值稅業務進行賬務處理。(老師剛才您給我解答的沒有數字追問不了)
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎