應納稅增值稅稅額=1000*0.13-78=52 1、借:應收賬款,1130,貸:主營業務收入,1000,應交稅費—應交增值稅—銷項稅130 2、借:庫存商品 600,應交稅費—應交增值稅—進項稅78,貸:銀行存款 678 3、借:應交稅費—預交增值稅,50,貸:銀行存款,50 結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 130,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅,78,?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,52 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅?,52 貸:應交稅費—未交增值稅,52 繳納增值稅 借:應交稅費—未交增值稅,52,貸:應交稅費—預交增值稅,50,銀行存款,2
某專門從事認證、咨詢服務的公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發生如下業務。(1)取得一項咨詢服務收入,價稅合計為116.6萬元,開具增值稅專用發票。(2)用明金額6萬元、稅款0.36萬元。(3)務,取得含增值稅銷售額10.6萬元。(4)購進一臺經營用設備,取得增值稅專用發票注明金額30萬元、稅款3.9萬元;支付運輸費用,取得增值稅專用發票注明金額1萬元、稅款0.09萬元。(5)購進辦公用品,支付價款2.06萬元,取得增值稅普通發票。(6)購進一間房屋作為公司辦公室,支付價稅合計價款65.4萬元,取得增值稅專用發票。【要求】根據上述資料,計算該公司當月應納增值稅稅額。
甲公司是商貿企業,增值稅一般納稅人。(1)5月3日,外購貨物一批,取得增值稅專用發票,注明價款30萬元,稅額3.9萬元,款項33.9萬元已支付,商品已入庫;因企業管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,5月31日,經核實造成1/3損失,經領導批準計入營業外支出。(2)5月5日,銷售商品一批,取得不含稅銷售額200萬元,稅額26萬元,款項226萬元已收到。(3)5月20日,外購貨物一批,取得增值稅專用發票,注明價款10萬元,稅額1.3萬元,款項11.3萬元已支付,商品已入庫(4)5月31日,結轉增值稅。(5)6月14日,繳納增值稅。對甲公司以上業務進行賬務處理。
某公司為增值稅一般納稅人,從事商品零售業務,5月有關經營情況如下:(1)銷售商品,開具增值稅普通發票,注明不含增值稅價款1000萬元,款項已收到。(2)購進商品,取得增值稅專用發票注明價款600萬元,稅額78萬元。款項已支付(3)預繳增值稅50萬元。(4)月底結轉增值稅要求:(1)計算5月應納增值稅稅額(2)對以上業務進行賬務處理
.某公司為增值稅一般納稅人,從事文具的生產和銷售業務,6月有關經營情況如下:1日,購進生產用零配件A,取得增值稅專用發票注明價款10萬元,稅額1.3萬元,款項已支付;2日,銷售自產文具,開具增值稅專用發票,不含增值稅銷售額100萬元,款項已收到。3日,購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明價款12萬元,稅額1.56萬元,款項已支付;8日,購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明價款5萬元,稅額0.65萬元,款項已支付;9日,購進職工食堂用面粉,取得增值稅專用發票注明價款5000元,稅額450元。款項已支付。15日,銷售自產文具,開具增值稅普通發票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。20日,銷售自產文具,未開具發票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。25日,銷售人員張靜出差回來報銷高鐵票1000元,(1000元系張靜墊付)財務人員審核后款項已支付給張靜。31日,發現1日購進的零配件A全部發生非正常損失,經領導批準一半由庫管員李明賠償,一半計入營業外支出。31日,結轉增值稅。要求:(1)計算6月應納增值稅稅額(2)對以上業務進行賬務處理
1、某商貿公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發兼營零售業務,所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當月有關業務如下: (1)從小規模納稅企業購進一批商品,取得普通發票注明價款為18.54萬元。 (2)購進一批商品,取得增值稅專用發票注明含稅價33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運輸用卡車,取得增值稅專用發票注明增值稅額1.95萬元,已投入運營。 (4)當月批發銷售商品一批,開具的增值稅專用發票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發票時銷售額和折扣額在同一張發票上已分別注明。 (6)當月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨記賬核算。 企業可抵扣的增值稅專用發票在當月均已通過認證。 要求:1. 計算該商貿公司5月應繳納的增值稅稅額。 2. 對以上業務作出相關會計處理。
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?