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某公司為增值稅一般納稅人,從事商品零售業務,5月有關經營情況如下:(1)銷售商品,開具增值稅普通發票,注明不含增值稅價款1000萬元,款項已收到。(2)購進商品,取得增值稅專用發票注明價款600萬元,稅額78萬元。款項已支付(3)預繳增值稅50萬元。(4)月底結轉增值稅要求:(1)計算5月應納增值稅稅額(2)對以上業務進行賬務處理

2022-09-30 10:55
答疑老師

齊紅老師

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2022-09-30 11:02

應納稅增值稅稅額=1000*0.13-78=52 1、借:應收賬款,1130,貸:主營業務收入,1000,應交稅費—應交增值稅—銷項稅130 2、借:庫存商品 600,應交稅費—應交增值稅—進項稅78,貸:銀行存款 678 3、借:應交稅費—預交增值稅,50,貸:銀行存款,50 結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 130,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅,78,?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,52 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅?,52 貸:應交稅費—未交增值稅,52 繳納增值稅 借:應交稅費—未交增值稅,52,貸:應交稅費—預交增值稅,50,銀行存款,2

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應納稅增值稅稅額=1000*0.13-78=52 1、借:應收賬款,1130,貸:主營業務收入,1000,應交稅費—應交增值稅—銷項稅130 2、借:庫存商品 600,應交稅費—應交增值稅—進項稅78,貸:銀行存款 678 3、借:應交稅費—預交增值稅,50,貸:銀行存款,50 結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 130,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅,78,?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,52 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅?,52 貸:應交稅費—未交增值稅,52 繳納增值稅 借:應交稅費—未交增值稅,52,貸:應交稅費—預交增值稅,50,銀行存款,2
2022-09-30
你好同學 銷項=80*0.13+33.9/1.13*0.13+(14.9+0.005*500)/1.13*0.13+20*0.9*0.13 進項=33.9/1.13+1.95/1.13*0.13+0.728 應交稅費=銷項-進項
2022-10-16
你好,學員,稍等一下
2022-10-23
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-09-30
1借原材料30 應交稅費應交增值稅進項稅額9 貸銀行存款33.9
2022-09-24
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