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.某公司為增值稅一般納稅人,從事文具的生產和銷售業務,6月有關經營情況如下:1日,購進生產用零配件A,取得增值稅專用發票注明價款10萬元,稅額1.3萬元,款項已支付;2日,銷售自產文具,開具增值稅專用發票,不含增值稅銷售額100萬元,款項已收到。3日,購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明價款12萬元,稅額1.56萬元,款項已支付;8日,購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明價款5萬元,稅額0.65萬元,款項已支付;9日,購進職工食堂用面粉,取得增值稅專用發票注明價款5000元,稅額450元??铐椧阎Ц丁?5日,銷售自產文具,開具增值稅普通發票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。20日,銷售自產文具,未開具發票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。25日,銷售人員張靜出差回來報銷高鐵票1000元,(1000元系張靜墊付)財務人員審核后款項已支付給張靜。31日,發現1日購進的零配件A全部發生非正常損失,經領導批準一半由庫管員李明賠償,一半計入營業外支出。31日,結轉增值稅。要求:(1)計算6月應納增值稅稅額(2)對以上業務進行賬務處理

2022-09-30 11:00
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2022-09-30 11:02

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