你好,那后續正常做賬就可以的呢
我公司為一般納稅人,經營業務符合免征增值稅政策相關規定。我公司1月份銷售額100萬元,已經開具了增值稅普通發票,在2月1日辦理增值稅申報時,按照征稅項目進行了納稅申報并繳納了稅款,后續應該如何處理?
老師,我公司為一般納稅人,經營業務符合免征增值稅政策的相關規定,我公司1月份銷售額100萬元,已經開具了增值稅普票發票,在2月1日辦理增值稅申報時,按照征稅項目進行了納稅申報,并繳納了稅款,后續應該如何處理?
1.某公司為增值稅小規模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業務取得款項及相關支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業務均開具增值稅普通發票。請依次簡要回答下列間題:(1)現行規定小規模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應激鈉的增值稅。
1.某公司為增值稅小規模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業務取得款項及相關支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出?收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷售業務均開具增值稅普通發票。請依次簡要回答下列問題:(1)現行規定小規模納稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?并據此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應繳納的增值稅。
某公司為增值稅一般納稅人,從事商品零售業務,5月有關經營情況如下:(1)銷售商品,開具增值稅普通發票,注明不含增值稅價款1000萬元,款項已收到。(2)購進商品,取得增值稅專用發票注明價款600萬元,稅額78萬元??铐椧阎Ц叮?)預繳增值稅50萬元。(4)月底結轉增值稅要求:(1)計算5月應納增值稅稅額(2)對以上業務進行賬務處理
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發費用要不要填了,企業虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關門的狀態了,那我要怎么做,
老師,企業所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
你能好好看看題目嗎
抱歉,我看漏了,你是申報錯了?
你這邊說的是你本身是免稅,然后按征稅申報,那現在就是需要去退稅嗎?是的話,.納稅人在規定的期限內向主管稅務機關領取《退稅申請表》并附多繳稅款的入庫憑證(繳款書)一式三份,填寫后報主管稅務機關