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我公司為一般納稅人,經營業務符合免征增值稅政策相關規定。我公司1月份銷售額100萬元,已經開具了增值稅普通發票,在2月1日辦理增值稅申報時,按照征稅項目進行了納稅申報并繳納了稅款,后續應該如何處理?

2022-02-27 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-27 20:47

你好,那后續正常做賬就可以的呢

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快賬用戶5603 追問 2022-02-27 20:48

你能好好看看題目嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-27 20:59

抱歉,我看漏了,你是申報錯了?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:34

你這邊說的是你本身是免稅,然后按征稅申報,那現在就是需要去退稅嗎?是的話,.納稅人在規定的期限內向主管稅務機關領取《退稅申請表》并附多繳稅款的入庫憑證(繳款書)一式三份,填寫后報主管稅務機關

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你好,那后續正常做賬就可以的呢
2022-02-27
你好,也就是說你本來應該是免稅的,但是呢,你出具了是帶稅率的票據,然后交納的稅款,像這種情況你要跟稅務局打電話溝通一下,看看能不能直接在電子稅務局立即更正報表兒,申請退稅。如果不可以的話,你要去大廳進行更正,然后走退稅的流程。
2022-08-28
你好,學員,題目是完整的嗎
2022-09-19
您好,可能按照3%開了普通發票,如果開了作廢發票重新開免稅的普票享受免稅。
2022-06-30
應納稅增值稅稅額=1000*0.13-78=52 1、借:應收賬款,1130,貸:主營業務收入,1000,應交稅費—應交增值稅—銷項稅130 2、借:庫存商品 600,應交稅費—應交增值稅—進項稅78,貸:銀行存款 678 3、借:應交稅費—預交增值稅,50,貸:銀行存款,50 結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 130,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅,78,?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,52 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅?,52 貸:應交稅費—未交增值稅,52 繳納增值稅 借:應交稅費—未交增值稅,52,貸:應交稅費—預交增值稅,50,銀行存款,2
2022-09-30
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