學(xué)員你好,先計(jì)提借:管理費(fèi)用,貸*應(yīng)付職工薪酬 支付 借*應(yīng)付職工薪酬 貸*銀行存款
當(dāng)月繳納社保費(fèi),單位部分是應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬還是管理等用呢?
老師 您好 我現(xiàn)在計(jì)提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借:管理費(fèi)用-工資3600 管理費(fèi)用-社保(單位繳納部分)586.11 管理費(fèi)用-公積金(單位繳納部分)180 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3600 應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)586.11 應(yīng)付職工薪酬-公積金 180
老師您好!企業(yè)上繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)會計(jì)分錄是管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬,謝謝
老師,請問計(jì)提社保,醫(yī)保時(shí),分錄需要分開嗎?如,借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn),管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn),管理費(fèi)用-工傷保險(xiǎn),管理費(fèi)用-醫(yī)保(單位承擔(dān)部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老,應(yīng)付職工薪酬-失業(yè),應(yīng)付職工薪酬-工傷,應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保(單位承擔(dān)部分)
公司內(nèi)賬。,像計(jì)提社保。, 我借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)-單位部分, 借:銷售費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 還是借管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)- 單位部分 借:管理費(fèi)用。醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分 借:銷售費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)-單位部分 借:銷售費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)單-位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 哪樣好一點(diǎn)?
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業(yè)執(zhí)照年報(bào)上面的本期五險(xiǎn)實(shí)際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會,交了五萬塊入會費(fèi),只能開收據(jù)。請問入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否要做無票費(fèi)用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護(hù)建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計(jì):678.42元,在上期需要計(jì)提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實(shí)際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個(gè)怎么理解
公司收到一張裝修費(fèi)發(fā)票,但是建筑類發(fā)票不都是有項(xiàng)目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個(gè)城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費(fèi)用,這個(gè)可以入裝修費(fèi)用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費(fèi),對方發(fā)來了結(jié)算單,但是沒開發(fā)票,我司也沒付款這個(gè)時(shí)候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實(shí)現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表 有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表
老師,公司在2023年4月開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開具紅字發(fā)票,可能因?yàn)槭羌堎|(zhì)票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統(tǒng)計(jì)那里是查到有這張票的。)