6月份 借應交稅費應交增值稅銷項稅額12467.08 貸應交稅費應交增值稅進項稅額27200.7 借方應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅14733.62
我8月份開了50萬發票出去,7月份沒有進項留抵,然后8月份沒有認證進項,9月1號再認證發票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
請問一下我6月份進項比銷項多 有留抵稅 那6月份怎么做會計分錄?
老師,假設6月份一般人的銷項是60,進項是 65,留底5; 7月份的銷項是80,進項是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
老師 一般納稅人 建筑公司 7月份的銷售收入只有簡易征收入開的普票,7月份取的進項是小規模3%的進項票,在抵扣系統能抵扣,但是在申報的時候怎么抵扣不了,留在了期末留底
一般納稅人,請問一下6月份開票了抵扣后還有留抵,7月份開發票 還能用6月的留抵后還有留抵,那么7月份的銷項?進項0還有留抵?怎么做分錄呀?
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
借應交稅費應交增值稅銷項, 貸應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅 如果還需要交稅的,借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。
明白,謝謝老師咯
不用客氣,工作愉快。