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一般納稅人,請問一下6月份開票了抵扣后還有留抵,7月份開發票 還能用6月的留抵后還有留抵,那么7月份的銷項?進項0還有留抵?怎么做分錄呀?

2022-08-17 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-17 16:59

6月份 借應交稅費應交增值稅銷項稅額12467.08 貸應交稅費應交增值稅進項稅額27200.7 借方應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅14733.62

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齊紅老師 解答 2022-08-17 17:02

借應交稅費應交增值稅銷項, 貸應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅 如果還需要交稅的,借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。

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快賬用戶1426 追問 2022-08-17 17:04

明白,謝謝老師咯

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齊紅老師 解答 2022-08-17 17:05

不用客氣,工作愉快。

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6月份 借應交稅費應交增值稅銷項稅額12467.08 貸應交稅費應交增值稅進項稅額27200.7 借方應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅14733.62
2022-08-17
你好,假如6月份不留底,增值稅是10
2022-07-23
您好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-07-14
您好,要看當地稅務系統規定,若在8月增值稅申報前認證抵扣,有的地區可以抵減8月銷項稅額。
2020-09-01
平時你的進項銷項有余額嗎?
2023-01-11
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