你好,預繳時 借應交稅費-應交增值稅(預繳) 已交稅金是商貿企業輔導期用的 未交增值稅是一般人月末結轉使用的 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
公司景區一般納稅人,預收商鋪的水電費,交給供電所,預收的水電費全部做收入嗎?還是做其他應付款-代收水電費
一月已經支付了稅款,賬也做了,為什么這里申報時還有稅款要交
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,請問明天是報稅最后一天吧?
小規模季度超過30萬元,增值稅減免申報表期初余額為0提示不可以,請問怎么填寫,
老師,查詢發票是哪個網站?
老師,我有個實操問題想請教一下,24年底我們財務與甲方財務對應收,我們財務記的應收多了9萬,這個9萬屬于我們項目部的收入,但是這部分錢不開票,是通過甲方后勤有個賬戶給公司回款的,年底我們財務應收做了調減之后,25年這個9萬回款之后,我們財務又從應收里減了9萬,現在應收少了9萬,我們財務讓我這個月報收入的時候多報9,我應該怎么處理這個賬
老師,剛注冊的公司,小規模納稅人,第一個月開票能開多少金額?
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建筑工程 應交稅費—應交增值稅—三級科目一般有哪些 預繳增值稅月末年末要怎么處理,不能一直在預交增值稅里面吧? 老師請教一下
項目完工以后 這個預繳增值稅怎么處理呢
你機構申報時要計提增值稅 借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸預繳 借未交增值稅 貸銀行存款
預交時要不要 計提增值稅呢?
上面那個 已經 懂了 謝謝
一般我們是預繳時不做計提,回機構申報時做計提
好的 謝謝老師