您好 計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)欄次
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額就是科目余額表待處理財(cái)產(chǎn)損益借方余額的金額,這種我要怎么調(diào)呢?是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表公式嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請(qǐng)問(wèn)是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師好,問(wèn)一下,期初余額平,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如何調(diào)整?就是差在管理費(fèi)用9600了,
老師您好:通過(guò)以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,不平的差額就是以前年度損益調(diào)整的金額,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)9600 貸:本年利潤(rùn)9600 是這樣嗎
借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
老師,還是不對(duì),記得好像之前只計(jì)提了一筆 借:管理費(fèi)用9600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資9600 不知道哪里不對(duì)了
那您管理費(fèi)用有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 現(xiàn)在差額是多少?
寫(xiě)完分錄后,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益少9600
那您科目余額表是平的嗎
是平的,明天我看看是不是軟件問(wèn)題,有些怪
如果期初余額平,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的吧?
期初余額平??資產(chǎn)負(fù)債表也是平的 是的