您好 請問應交稅費期末是貸方余額么
老師 第2個圖片是我錄完的期初,試算是平衡的。但是我錄的期初余額與第一張期初數據上有差別。請問這樣是有問題嗎?
交接過來的財務初始余額的錯的,現金為負數,庫存商品為負數,下了庫存商品但是卻沒有購入庫存商品的分錄,原來的財務公司也倒閉了,現在錄入期初數時試算不平衡,期初余額借方金額是負數-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產負債表起初數也不平,這種情況要怎么處理?
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數是70065.91,當我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現在的問題是我查看上個月的資產負債表期末數,這個數是放在應交稅費那里,是負數的。但我錄好期初余額后,這個數據并沒有在資產負債表是應交稅費里,而是在其他流動資產里正確的應該是要放到應交稅費里負數吧
老師 您好 我現在剛接收的賬套 現在錄入的2022.4月期初余額 都錄完了 試算平衡后 怎么根據試算平衡金額 核對我錄入的期初都是正確的呢 謝謝 2022.1-3月在交接前都有數據的
老師,請問下期初數據錄入試算平衡期初余額是平的,資產負債表期初是有差額,差額剛好是應交稅費的金額,我的期初應交稅費都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯了嗎?
老師第一季度盈利彌補虧損需要計提所得稅費用嗎
老師好,做股權轉讓需要哪些流程呢,需要交哪些稅呢?要規避哪些風險呢?
老師您好,我們是做盤扣租賃的,未租出去的盤扣折舊我記在了管理費用里面,現在匯算清繳老師您好,我們是做盤扣租賃的,有時也租別人的再出租,目前的主營業務成本就是自己已有的盤扣折舊和從外面租賃來的盤扣做主營業務成本,但是第一季度成本太少了,我想暫估成本,應該怎么做分錄啊
對方開票金額和實際報價金額不一樣 需要讓對方重新開嗎
你好,老師,我們基本戶是交行深圳的,一般戶是梅州建行的,可以用一般戶建行發工資嗎?謝謝
對方掛靠在我們公司的證書,然后我們付給對方(個人)的錢怎么做分錄?對方要求不能做工資,不能報個稅
老師 小規模公司 報企業所得稅一直都沒有備案財務報表 也就是沒有填寫財務報表 直接按利潤表填寫申報企業所得稅了 這樣也是可行的么?還是必須得備案財務報表?
民辦非企業單位 需要按季度申報企業所得稅嗎??24年10月設立,目前為止沒對外開過票
老師,我增值稅勾選的進項比銷項大,不需要交稅,還有多的進項稅沒抵扣完,請問我結轉增值稅的賬務處理該怎么做??
很多采購發票都是供應商次月才開具給我們,這個怎么做賬呢?是次月收到發票直接附在本月憑證后面嗎?
老師,期末是貸方余額
那正常填寫沒有問題啊 可以把您科目余額表跟期初錄入界面截圖我看看么
老師,麻煩看下
老師,麻煩看下
請問您科目余額表呢
老師,麻煩幫我看一下
老師,麻煩幫我看一下
給個一級科目余額表可以嗎 方便看一點?
老師,麻煩幫我看一下
應交稅費是借方余額 您錄入的時候怎么填寫的
我把進項票做的分錄是借:主營業務成本 應交增值稅_進 貸:銀行存款
期初數據錄入試算平衡期初余額? 請問當時怎么填的 錄入后 資產負債表有差額 可以截圖資產負債表嗎 整表
老師,我錄的時候就是上個月有數據的錄進去,然后應交增值稅和附加稅我都是錄在貸方
您管理費用 主營業務成本 財務費用填寫在哪里? 期初差好幾萬 您怎么說差額是應交稅費? 391081.92-303618.21=87463.71 應該是主營業務成本 管理費用 財務費用之和
老師,請問下業務是推廣類型的,主營業務成本期初要增加嗎?
主營業務成本期末都要結轉到本年利潤的 損益類科目期末沒有余額
老師,我是把這些都放在未分配利潤可以嗎?
是的 應把這些都計入未分配利潤欄次
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問