您好 重分類后到其他流動資產里是正確的
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產負債表里,期末余額 資產和負債是平的,但今年的年初余額里 資產和負債不平了,應交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整?資產負債表不平了。
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數是70065.91,當我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現在的問題是我查看上個月的資產負債表期末數,這個數是放在應交稅費那里,是負數的。但我錄好期初余額后,這個數據并沒有在資產負債表是應交稅費里,而是在其他流動資產里正確的應該是要放到應交稅費里負數吧
老師,請問下期初數據錄入試算平衡期初余額是平的,資產負債表期初是有差額,差額剛好是應交稅費的金額,我的期初應交稅費都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯了嗎?
你好!我在做母子公司的報表合并的時候,發現應交稅費期末余額為負數,如果要重分類,是要根據明細科目的借方調去其他流動資產?還是把那個應交稅費期末余額直接調去其他流動資產呢
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數,是怎么回事啊
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
那就可能不用管他了嗎?我就直接錄入憑證做帳就可以吧?
是的?不用管他?直接錄入憑證做帳就可以
好的。謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!