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老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數是70065.91,當我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現在的問題是我查看上個月的資產負債表期末數,這個數是放在應交稅費那里,是負數的。但我錄好期初余額后,這個數據并沒有在資產負債表是應交稅費里,而是在其他流動資產里正確的應該是要放到應交稅費里負數吧

2022-04-22 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-22 13:03

您好 重分類后到其他流動資產里是正確的

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快賬用戶2515 追問 2022-04-22 13:04

那就可能不用管他了嗎?我就直接錄入憑證做帳就可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 13:05

是的?不用管他?直接錄入憑證做帳就可以

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快賬用戶2515 追問 2022-04-22 13:06

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-22 13:07

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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您好 重分類后到其他流動資產里是正確的
2022-04-22
您好 請問應交稅費期末是貸方余額么
2022-06-22
你好,是的,你的處理方式是正確的。具體步驟如下: 年初余額:資產負債表中的“年初余額”應直接沿用上期期末數,包括會計將工會經費誤放入“應交稅費”的部分。 期末余額:本期應將工會經費調整到正確的科目(如“應付職工薪酬”或“其他應付款”),并在期末余額中反映調整后的金額。 調整分錄:如果本期發現上期錯誤,需做調整分錄,將工會經費從“應交稅費”轉到正確科目。 報表附注:若調整對報表影響較大,應在附注中說明調整的性質和影響。 總之,年初余額沿用上期期末數,期末余額按正確科目列示,并確保調整分錄準確。
2025-02-10
您好!進項稅應該記入應交稅費-應交增值稅科目,應交稅金-應交增值稅一般可以有借方余額,表示企業未抵扣的進項稅額
2021-06-12
您好,這個自動生成負債表不專業,要重分類到 其他流動資產
2024-01-04
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