你有沒有把以前年度損益調整結轉到利潤分配-未分配利潤里
老師,如果做以前年度損益調整,資產負債表和利潤表勾稽關系不平了 需要怎么做呢?
以前年度損益調整科目會導致資產負債表和利潤表勾稽關系不平嗎?
資產負債表和利潤表勾稽關系不對,沒有以前年度損益調整,科目余額表都看了,都沒有問題,還是勾稽關系不平,如何處理
調整以前年度損益后,資產負債表和利潤表勾稽關系不平,請問如何調整?
老師:以前年度損益調整科目是不是會影響利潤表與負債表的勾嵇關系,兩表之間的差額就是以前年度損益調整數字
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
已經結轉
1.借:以前年度損益調整 63376.23 貸:應交稅費--應交所得稅 63376.23 2.借:利潤分配--未分配利潤 63376.23 貸:以前年度損益調整 63376.23
年底作了這個分錄后,出現資產負債表和利潤表勾稽關系不平了,差額就是63376.23
利潤分配-未分配利潤換到貸方負數
是不是這樣做分錄:借:以前年度損益調整 -63376.23 貸:利潤分配--未分配利潤 -63376.23
不是貸:以前年度損益調整 63376.23 貸:利潤分配--未分配利潤 -63376.23
試一下這個先,報表取數規則的問題
好的,我試試,謝謝
不客氣的,祝順利,麻煩及時評價