您好,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:勞務成本
委托加工物資涉及消費稅,分成連續加工和直接銷售,計入應交稅費或成本,可是對于委托方和受托方好像不太一樣,求老師幫我區分一下
假如我是委托加工中的委托方,我需要加工的東西不涉及消費稅,老師能幫我寫出我作為委托方,可能涉及到的會計分錄嗎?請老師認真審題哦!
假如我是委托加工中的委托方,我需要加工的東西不涉及消費稅,但是受托方需要幫我代墊部分的輔助材料費用。這種情況下,老師能幫我寫出我作為委托方,可能涉及到的會計分錄嗎?請老師認真審題哦!
假如我是委托加工中的委托方,我需要加工的東西涉及消費稅,老師能幫我寫出我作為委托方,可能涉及到的會計分錄嗎?請老師認真審題哦!
委托加工,假如我是受托方,不涉及消費稅,請問我會涉及哪些會計分錄,請老師幫我寫出,謝謝
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?