?你好1;? ? 你們要看印花稅你們核定的申報期是什么 ; 如果核定了沒有按期報; 到時會有風險; 逾期報會罰款的??
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,您好!我想問下,就是關于印花稅,我們之前都是按月申報,就是按認證的進項發票+銷售開票申報繳納印花稅,但像那些融資租賃的,廠房租賃等都沒有按次申報,這樣會有風險嗎?實際工作中怎么操作更好?
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統的申報表,問主管當月的人員及應發工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認無誤后我會繳納社保,之后我根據社保繳費明細和主管提供的應發工資數制作工資表、計提企業社保費,然后根據銷項票和行業稅負率,反推需要的進項稅大概數額,然后在老板找來進項票之后,我進行進項稅勾選認證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據原始憑證(包含發票、合同、領導及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
我們核定是購銷合同按月,從2022年7月起按季。
?你好;? ?那你們就10月在報稅即可? ?
我問的不是這個,我想問的是,我們所有的印花稅都是按發票來繳的,是否可以
?你好 ;? ? ?你有合同 確定總額的; 不能按發票來報;? 要按合同來報哈? ?
那就是說我們要嚴格按照印花稅要求來一個合同類型對應相應稅率按次申報?
你好 ;? ? 是的。按照合同來 報印花稅 ;? ??