你好;? ? 未認證的 你做待認證進項稅科目了嗎;? ?認證后做 :借進項稅貸 應交稅費- 待認證進項稅??
一般轉小規模之前有兩份未認證發票怎么處理 認證并抵扣形成留抵 賬上入待抵扣?還是認證但是不抵扣 賬上將不抵扣的進項稅計入成本?
老師本月認證的發票,沒有抵扣完,需要做分錄嗎,怎么做
之前未認證的發票,本月需要完成認證,抵扣分錄怎么寫?
已經認證,未抵扣的進賬稅額本月要抵扣,怎樣寫會計分錄
本月待認證發票不抵扣,分錄怎么結轉?次月再認證抵扣
老師,預收預付可以直接對沖后,余額放在其他應付款里嗎?只調整資產負債表,不調整賬可以嗎?預收預付金額比較大,沒有做無票收入的情況下,可以這樣操作嗎
這個月稅期4-18,包括18號對么?也就是明天報稅也是沒有超期?
老師,電子稅務局顯示稅費優惠政策紅利賬單,這個需要處理嗎?謝謝!
老師您好,3月新開企業,在企業所得稅季申報表中,從業人員是5人,季初填幾人。資產季末26萬,季初沒開填多少
老師好,報企業所得稅季報檢測不通過,風險等級低,風險指標是營業收入與營業成本填報不完整,我們是做酒的,生產許可證才剛下來不久,生產的酒一直未出售,營業收入和成本項就沒填,這個很麻煩嗎
你好老師,中小學生的藝術培訓在印花稅的稅目是哪種?
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
老師 開的發票是技術服務費 進來的發票是采購的庫存商品 這種的怎么做分錄
老師,手機號碼換了,而且密碼也忘記了,現在需要登錄電子稅務局,然后更改手機號碼,怎么操作
明天,是報稅最后一天吧
那本月要抵扣之前的進項稅,分錄怎么寫?
?你好;? ? ?你之前進項稅 做了待認證進項稅 沒有; 沒有做嗎? ?
認證的發票分錄寫完了, 火車票那些留抵發票怎么寫抵扣分錄呢?
?你好 ; 月末結轉:? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
上個月未做結轉,這個月怎么處理?
?你好;? 補結轉即可;? 按上面分錄參考做? ?