您好,計入應交稅費-待認證就可以
發票從取得,到待認證,已認證,抵扣,結轉的會計分錄
本月待認證發票不抵扣,分錄怎么結轉?次月再認證抵扣
你好老師我之前做了進項發票待認證抵扣,現在12月認證了,怎么做分錄呢和結轉
本月有不需要抵扣的進項票怎樣做分錄?待認證?還是待抵扣?
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業務?
你好,對方9月開的發票,11月簽的合同,11月設備到貨后,入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿企業,只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
什么是無形資產?什么是有型資產?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
那月末怎么結賬呢?資產負債表上應交稅費把待認證給抵扣了
發票進項當月模不抵扣,會計分錄
借:成本或費用類科目
借:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額)
貸:銀行存款或其他應付款、應付賬款等科目
抵扣時
借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額)
你沒有銷項,月末不用結轉