先計提 借管理費用——工資 貸應付職工薪酬 支付 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款
老師我們公司的社保是找的代理公司交納,每個月把公司和個人部分的錢通過公司賬戶全轉給代理公司然后加代理費 發票就是普通發票 開的內容是保險和代理費 下個月發放工資時在從工資里扣除個人部分 收到代理公司發票時具體分錄怎么做 計提怎么作分錄 發放工資時怎么作分錄
老師,公司員工是通過人力資源公司代發工資,我公司可以計提9月代發工資嗎,10月份才給人力資源支付代付工資和收到人力資源公司的發票。
老師,您好,我公司是人力資源服務公司,基本戶代收代付客戶的工資,社保費,公賬代收到的工資及社保費有開發票給對方公司,個稅由我公司申報,請問怎么做憑證?
老師,公司上社保的員工由外包公司代繳社保代發工資并由外包公司開發票,發票內容是代繳社保、代發工資,并由外包公司申報繳個稅,沒上社保的員工由外包公司代上意外險,也開具了發票,但其工資由我司發放由我司申報繳個稅!我公司需要怎么做賬入什么科目?代繳社保的員工算我司員工人數嗎?
公司給員工發工資,但社保部分都由人事代理公司代付,按季度開發票給我公司,收到發票后一次性付給代理公司,我公司發工資和收到發票付款怎么做賬呢
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業殘保金有沒有什么優惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現在乙要把這31%全部轉給甲,但是乙這31%也是由甲轉給乙個人賬戶然后又轉到公司的,現在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?