你好!公式是本年工資總額-累計減除費用45000-累計專項扣除9907.71-累計專項附加扣除27000=應(yīng)納稅所得額61198.29然后按照工資薪金綜合稅率表適用第二檔10%,速算扣除數(shù)2520.所以是61198.29*10%-2520=3599.83然后因為之前累計已經(jīng)交了2923.75.所以3599.83-2923.75=676.08,本月交676.08的個稅
老師,可以幫我看看我這個函數(shù)哪里有問題嗎
老師好,我申報增值稅體式的看不懂,幫我看看咋回事,這是我填的數(shù),提示我看不懂
老師好,幫忙看下這個房產(chǎn)稅的計算,怎么沒有看懂
老師好,這個個稅計算公式的函數(shù)我沒看懂,能幫我看看嗎
老師我有個 公式不懂您能幫我看怎么列的公式嗎 這個是函數(shù)吧,這個公式怎么列出來,麻煩老師幫我把公式寫下吧,謝謝
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計費20000元,是先做預(yù)付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時當(dāng)月有了可退增值稅稅額,掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導(dǎo)致本月銷項為負數(shù),請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應(yīng)商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預(yù)付款的時候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
你好!綜合稅率表如下圖
我知道應(yīng)該這么算,就是它這個函數(shù)我沒看懂,這應(yīng)該是針對不同累計收入自動選取稅率的一個公式,這個公式我不明白
就是上面設(shè)置公式round后面那一大串我沒懂
是,應(yīng)該是。很抱歉這個函數(shù)怎么設(shè)計我也不懂。
這個round函數(shù)是一個四舍五入的公式,https://mr.mbd.baidu.com/r/KFHQ4RMzzG?f=cp&u=2afd12da241f70da這有一個百度的鏈接。但可能個稅這個這么復(fù)雜的,還得專業(yè)的人才看得懂
我明白您的意思了,就是round后面一大串怎么設(shè)計的
我以為您是要問這個個稅怎么算的,所以接了這道題
是的,我就是想知道這個公式是怎么設(shè)計的,沒事,我重新問一下
非常不好意思!向您誠懇的道歉!
沒事沒事
冒昧的希望題目完畢還是給一個好評吧!謝謝您!