你好,根據(jù)合同金額填寫計稅依據(jù),然后申報繳納就是了?
老師您好,我想請教一下,我全年的購銷售合同,都沒有計提印花稅,現(xiàn)在怎么辦?采購合同和銷售合同分別計提嗎?
老師,我想請問一下我公司屬于一般納稅人的商貿(mào)公司,現(xiàn)在要申報印花稅,請問印花稅的申報方式。我們屬于是購銷合同,是購買的時候和銷售都需要申報印花稅嗎?還是只是銷售的時候申報?
老師您好,我想問問購銷合同印花稅是按哪個金額來申報呀
老師 我想問一下.沒有購銷合同 印花稅怎么報?
老師您好!我們公司一直沒有申報印花稅,購銷合同的印花稅按什么申報?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費。2.業(yè)務(wù)招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財費用就直接取報表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發(fā)票,填報時調(diào)整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發(fā)票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營業(yè)收入,對于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
是按購入合同的80%,銷售合同的60%,是嗎
你好,你那邊合同計稅依據(jù)是有優(yōu)惠政策嗎?
鄒老師,沒有優(yōu)惠政策,就得按合同的全額價款交是嗎
你好,是的,是這樣的
謝謝!非常感謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。