你好,購買和銷售都要申報印花稅的呢
老師,我想請問一下我公司屬于一般納稅人的商貿公司,現在要申報印花稅,請問印花稅的申報方式。我們屬于是購銷合同,是購買的時候和銷售都需要申報印花稅嗎?還是只是銷售的時候申報?
老師好,請問作為一個公司,他的采購合同和銷售合同都需要申報印花稅嗎,還是只需要申報銷售合同印花稅就可以了,采購合同不需要。對嗎
你好老師,購銷合同買賣雙方都需要交印花稅嗎?我公司購買了條游船,當月簽訂游船購銷合同并全款付完了,發票還未收到,請問印花稅什么時候申報?是按次申報嗎
我公司購買材料,對方公司給開了發票和合同,這我們申報期的時候要申報印花稅嗎,或者是我們公司開出去的發票和合同才要申報印花稅。
第一次申報印花稅,來到新單位,我看2023年沒有申報過印花稅,于是看了一下賬,有在網上下單購買酒的,屬于購銷,因為是安保公司,都是收的服務費其他的不涉及印花稅。請問購買酒的是否要繳納印花稅,這種訂單是否要繳納印花稅
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回