你好,你可以把上次沒用完的那個差額,然后呢,在未開票收入那里填上負數的金額和稅額。
#提問#8月收到供應商開來的紅字發票,這個納稅申報表怎么填寫這個紅字發票的稅額
請問:一般納稅人發生銷售折讓,購買方取得發票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發票并認證這張被開過紅字發票的藍字發票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,上個月報增值稅的時候紅字發票的銷項稅額自動跳出,所以報增值稅時進項轉出,但是這個月才收到這個紅字發票,還有藍字發票,那這個月認證發票的時候只要認證藍字發票嗎?紅字發票怎么處理呢
這個月開具紅字發票以后,申報增值稅時候拿什么數字申報?紅字發票的金額寫在申報表的哪一行?
紅字發票大于本月藍字發票金額,報稅的時候怎么申報
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
在附表二里填寫上次未用完的稅額對嗎?
你好,你在表一里面未開票收入那里填上負數的金額和稅額。
直接填寫負數金額是嗎?
你好同學對就是這個意思。
填寫負數后,會提示未開票稅額是負數,會被稅務機關納入重點監控,除了這個方法還有其他的申報方法嗎?
你好同學,那您要不然就去大廳申報,直接填寫合計的證書。你或者問一下你們當地稅務局怎么填寫,因為我們這邊都是這么填寫。
好的,我去大廳那邊申報
謝謝啦,老師
祝您生活愉快開心快樂