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上個月紅字大于藍字發票,被強制0申報的,這個月正常申報,藍字大于上個月未抵扣紅字發票稅額,那這個該怎么申報?怎么填寫申報表?

2022-08-02 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-02 10:24

你好,你可以把上次沒用完的那個差額,然后呢,在未開票收入那里填上負數的金額和稅額。

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快賬用戶6372 追問 2022-08-02 11:14

在附表二里填寫上次未用完的稅額對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 11:17

你好,你在表一里面未開票收入那里填上負數的金額和稅額。

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快賬用戶6372 追問 2022-08-02 11:19

直接填寫負數金額是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 11:20

你好同學對就是這個意思。

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快賬用戶6372 追問 2022-08-02 11:44

填寫負數后,會提示未開票稅額是負數,會被稅務機關納入重點監控,除了這個方法還有其他的申報方法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 11:46

你好同學,那您要不然就去大廳申報,直接填寫合計的證書。你或者問一下你們當地稅務局怎么填寫,因為我們這邊都是這么填寫。

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快賬用戶6372 追問 2022-08-02 12:06

好的,我去大廳那邊申報

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快賬用戶6372 追問 2022-08-02 12:07

謝謝啦,老師

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齊紅老師 解答 2022-08-02 13:02

祝您生活愉快開心快樂

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你好,你可以把上次沒用完的那個差額,然后呢,在未開票收入那里填上負數的金額和稅額。
2022-08-02
你好,這個可能無法自己申報,需要去稅務申報
2022-01-18
可以在未開票欄位填寫差額數據,次月開具發票后,在未開票欄位填寫負數進行調整
2019-10-07
你好,發生了銷售折讓,購買方必須認證了發票才可以啊,要不你整個發票都抵扣不了。
2021-10-19
開紅字信息表你是不是選了購買方已經抵扣
2021-12-13
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