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紅字發(fā)票大于本月藍字發(fā)票金額,報稅的時候怎么申報

2022-01-18 16:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-18 16:23

你好,這個可能無法自己申報,需要去稅務申報

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你好,這個可能無法自己申報,需要去稅務申報
2022-01-18
同學您好,您好!這個你按實際負數(shù)填,但是需要去稅務局上門申報????
2023-07-10
你好,你可以把上次沒用完的那個差額,然后呢,在未開票收入那里填上負數(shù)的金額和稅額。
2022-08-02
同學你好 你少一分試試
2023-03-21
銷售額的填寫 在申報增值稅時,銷售額一般是按照正數(shù)發(fā)票(藍色發(fā)票)金額減去紅字發(fā)票金額后的余額來填寫。例如,本月開具正數(shù)發(fā)票銷售額為 100,000 元,紅字發(fā)票銷售額為 20,000 元,那么在申報銷售額時應填寫 80,000 元。這是因為紅字發(fā)票是對之前正數(shù)發(fā)票的沖減,從經(jīng)濟實質(zhì)上來說,相當于減少了實際的銷售金額。 稅額的填寫 對于稅額也是同樣的道理。正數(shù)發(fā)票對應的銷項稅額減去紅字發(fā)票對應的銷項稅額后的余額為實際應申報的銷項稅額。比如,正數(shù)發(fā)票稅額為 13,000 元,紅字發(fā)票稅額為 2,600 元,申報時應填寫的銷項稅額為 10,400 元。這樣的填寫方式能夠準確反映企業(yè)實際的銷售和納稅情況,避免重復納稅或納稅金額計算錯誤。
2024-12-05
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