你好,你可以看紅字信息表示一下的,只要審核通過了,對方就是沒有底褲。
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發票我上2個月已經抵扣認證入賬了,現在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負數發票要給我們一份嗎?我原來的發票聯和抵扣聯還能退給對方嗎?
老師好,小規模納稅人,現在要作廢2季度開的幾張發票,對方把二三聯已經寄回來了,我還需要跟對方確認是否抵扣了嗎?是否抵扣對于我們這邊作廢有影響嗎?
老師,公司做園林景觀工程,我9.8號開了幾張發票寄給甲方,項目異地也預繳2%增值稅及附加稅,有張發票抵扣聯蓋章不是很清晰,需要作廢重開,現在我要把發票作廢重新開票,對預繳的增值稅有影響不?
老師,之前紅沖了2張8月份的發票,對方已經抵扣的了,負數發票也已經開出來了,對方現在要求我們把這個負數發票的原件給他能給嗎?正常來說,負數發票應該是我們原件要留著做賬吧,然后相對應的正數發票的第二,第三聯應該也要他們寄回來才對吧?
老師你好。我公司開出去的銷項票對方認證了,現在要求開負數。對方開,請問那抵扣聯跟發票聯不用給我公司吧? 還有就是我公司的進項專票認證了,現在對方要求開紅字發票,抵扣聯發票聯也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進項轉出就好了,是嗎?
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,做的固定資產清理這個科目,最近之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
紅字專票信息表填開,選擇銷售方申請,輸入發票代碼和號碼,下一步,跳轉出來:本張發票可以開紅字發票,那就正常作廢?
不是的,審核通過了,你上傳之后審核通過,它有一個狀態。
我現在點擊打印,是不是就開具紅字發票了?我不知道需不需要必須和對方聯系,對方是否已抵扣?還是我這邊聯次齊全,直接開具紅字發票就可以了?
你選擇不打印,然后再查詢里面找到這個信息表上傳。
審核通過之后才可以開紅字發票。
現在等待信息表狀態?審核通過后下載紅字信息表嗎?
你好,你點上傳了嗎?上傳的話等待就可以的,一會兒就可以通過。
老師,我點上傳,信息表描述:調用紅字發票信息表查驗接口交接超時。這是什么意思?
網絡問題你可以退出去重新進。