你好,附表四本期發生額和實際抵扣金額主表在28號里面,如果你這個月不需要抵扣的,附表4的實際抵扣金額和主表28行不要填寫。
老師,請問我9月份有異地預繳印花稅,是用價稅合計金額乘以的萬分之三交的。那我在填本月申報表時還用把預繳的印花稅填到表格里嗎?
老師我問下我們是上月外地工程有預繳稅款,合同金額603444,在外地預繳了603444/1.09*0.02=11072.37,本地申報稅額是603444/1.09*0.07=38753.28,請問本地申報填那幾張表格
老師,請問工程企業在外地需要預繳個人所得稅,請問在外地的時候稅務局沒有要我們預繳個人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報,代扣代繳的,外地預繳按照開票總金額還是不含稅金額的多少預繳啊?
老師,問一下,我們是消防施工企業,上月給甲方開票500萬,異地預繳稅款,水利建設基金當時是按照開票收入減去分包成本后的金額預繳的,比如分包成本是240萬,那么異地預繳水利建設基金是按照剩下的260萬的不含稅金額預繳的,那么本月在申報本地稅費的時候,還需要繳納水利建設基金嗎?
老師,請問一下,2月份外地預繳增值稅征收率搞錯了,3月份退了稅款重新繳納的,可是在填報增值稅申報表時表4外地預繳那張表上仍然有退的那筆稅款,我需要修改嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師,我這個月就是要抵扣的,能不能幫我看一下是這樣填的嘛
比較的稅款是這么做的。
預繳的稅款是這么做的。
外地預繳填是對的嘛老師,,本地申報
是的是的,是正確的。
老師你看看是不是只要涉及到異地預繳,都只填主表28欄,和附表四本期發生額,實際抵減稅呢,別的不需要填什么表了吧,針對預繳來說,再幫我看看是對的吧,麻煩您了
如果是需要抵扣的,是這么做的,如果不需要抵扣的話,只填寫附表四本期發生額,你以后抵扣的時候再填寫主表,還有實際抵扣金額。
我就是需要抵扣的老師
需要抵扣填寫的就是正確的,沒有問題,對的。
老師附表一,本期銷售明細,是不是開專票就填專票欄次,開具其他發票就是相應的普票啊
對的,是的,是這么做的。