同學你好 這個是需要的
上個月提供建筑服務在異地稅務局預繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業所得稅,印花稅預繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
老師,我7月底在異地預繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預繳這個表,我7月沒開票異地的發票,我在7月份開了50萬發票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發票,請問這個異地預繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
老師,請問我9月份有異地預繳印花稅,是用價稅合計金額乘以的萬分之三交的。那我在填本月申報表時還用把預繳的印花稅填到表格里嗎?
請問老師,我第一次申報建筑業的稅,我公司在異地預繳了增值稅9萬,現在機構地匯總后應交增值稅是7萬,扣除預繳的9萬,還有2萬留抵,所以機構地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應該按7萬來計算,申報時再把預交的附加稅分別填到表五呢?
老師你好,我7月份購房屋合同,我是10月份得到合同的,申報的時候申報期報成9月份,交款的時候產生滯納金,繳納了款項,后面我把印花稅的申報表的計稅金額改成了零,那我的申報和繳納的稅款,滯納金這個怎么處理,合同的印花稅還要重新申報嗎?
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
可是我預繳是按價稅合計金額直接乘以的萬分之三。我平時申報的數是不含稅收入乘以85%再乘以萬分之三的。
對的 可以這樣操作的
意思是填寫印花稅報表的時候,不含稅收入總數填上(包括異地開建筑發票),然后預繳的印花稅填上,最后差額得多少交多少
同學你好 是的 是這個意思