你好,同學,你原來科目怎么做賬的啊
生活服務行業,增值稅進項加記遞減,當月還有進項稅額轉出,那么加計抵減的計算基數,要不要減去進項稅額轉出的部分?
請問,增值稅加計抵減的稅額,如果有進項稅轉出,抵減稅額的表應該填進項稅額的10%,然后調減額填進項稅額轉出部分單位加計?還是直接填減去進項稅額轉出部分的加計數?
老師進項稅額轉出那么是不是增值稅稅加計抵減10%的金額也轉出,咋做會計分錄
老師,您好,做進項稅額轉出時,是不是原來加計抵減的10%也要對應轉出的
老師 做進項稅額轉出時候 加計抵減部分也要轉出 加計抵減部分怎們做分錄
勞務報酬一個講課費,稅務局代開發票,他開發票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務報酬收入的時候應該怎么填呢?
一個中型企業,一般財務部有哪個崗位設置
房產公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續。現在由于房地產不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協助第三方辦手續時,網簽合同規定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經按160萬做賬交稅。請問房產公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務處理
老師,暫估了一百多萬沒發票企業所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發票,我是小規模納稅人需要預交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現在該怎么調賬?
老師,2014年的固定資產汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現金給?
借應交增值稅增值稅加計抵減貸遞延收益,因為我們一直有留抵稅額還沒享受上這個
那你把這個上面的科目沖回就可以了啊