?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
請(qǐng)問,增值稅加計(jì)抵減的稅額,如果有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,抵減稅額的表應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,然后調(diào)減額填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分單位加計(jì)?還是直接填減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的加計(jì)數(shù)?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和加計(jì)抵減一樣?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出部分怎樣算出來?
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,這部分從確認(rèn)到抵減,怎么做分錄?
請(qǐng)問下老師 留抵退稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后 以前相對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減的部分轉(zhuǎn)出分錄怎么做
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那么是不是增值稅稅加計(jì)抵減10%的金額也轉(zhuǎn)出,咋做會(huì)計(jì)分錄
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師請(qǐng)問:酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人免費(fèi)贈(zèng)送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個(gè)水的成本需不需要按銷售商品水的原價(jià)繳納增值稅,還是按住宿業(yè)稅率繳納
老師請(qǐng)問下固定資產(chǎn)折舊賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)教一個(gè)以前年度的分錄問題哈: 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款; 錯(cuò)誤記成——借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。 請(qǐng)問要如何做分錄調(diào)整?
直播行業(yè)怎樣界定繳不繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呢?
老師 我問的是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)候 加計(jì)抵減部分怎么做分錄 是不是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅--加計(jì)抵減(負(fù)數(shù))貸 營(yíng)業(yè)外收入(負(fù)數(shù))
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)分錄正確