你好,同學(xué),因為稅法上可以75%加計扣除,所以需要在會計利潤的基礎(chǔ)上調(diào)減
老師呀,這道題的d,無形資產(chǎn)的研發(fā)支出不是永久差異嗎,這里為什么還要進(jìn)可抵扣暫時差異呢
老師這題確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為什么不是用可抵扣暫時性差異*轉(zhuǎn)回期間稅率12.5%?將差異拆分開是為什么?還有為什么*25%
老師,自行研發(fā)的無形資產(chǎn),攤銷額的稅會差異確認(rèn)可抵扣暫時性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)!是不是這樣啊?
老師,研發(fā)支出的加計扣除形成的不是永久性差異嗎,為什么這道題說是暫時性差異呢?
老師,這道題研發(fā)支出可抵扣差異,不確認(rèn)遞資,為什么要調(diào)減呢?
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購的進(jìn)項怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎