你好,可以這么理解
自己研發的無形資產孫形成的可抵扣暫時性差異不確認遞延所得稅資產是不是因為遞延所得稅資產不能改變無形資產的歷史成本,但可以影響無形資產的歷史成本啊?
老師,自行研發的無形資產,攤銷額的稅會差異確認可抵扣暫時性差異,但是不確認遞延所得稅資產!是不是這樣啊?
公司自主開發的無形資產可加計扣除,產生可抵扣暫時性差異,不確認遞延所得稅資產。但是后續折舊時要不要確認遞延所得稅呢?
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利