你好,去修改你的增值稅申報(bào)表。
老師,增值稅申報(bào)表的時(shí)候少確認(rèn)了收入,多交了稅,和財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)里面不一致,有25.81的差額,怎么處理呢?
老師,你好。我賬面的收入與開票系統(tǒng)有差異,屬于錯(cuò)賬,收入少做了100,開票系統(tǒng)多了100元,那增值稅申報(bào)時(shí),為了和我賬面一致,我可以在增值稅申報(bào)表附表一,填寫在納稅檢查調(diào)整-100嗎?
確認(rèn)收入賬務(wù)是按每筆確認(rèn)增值稅的,報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)是合計(jì)數(shù)計(jì)算增值稅的,賬務(wù)金額比申報(bào)金額少了0.02元,這個(gè)要怎么處理?
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時(shí)候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業(yè),這個(gè)月給員工補(bǔ)了14個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請問一下,發(fā)上年績效獎(jiǎng)金是不是也是一樣的申報(bào)個(gè)稅,做賬一次記入管理費(fèi)用
老師,好。專利每年續(xù)費(fèi)怎么續(xù)
生產(chǎn)塑膠模具/塑膠模具加工/組裝塑膠件加工的行業(yè)的毛利率是多少呢?
5G 老師,請問一下,這種情況的話,如果不更正的話,不退稅的話可以么?會有什么影響么? 年度匯算退稅審核補(bǔ)充資料 納稅人年度匯算時(shí)申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬總收入小于本年度代開的勞務(wù)發(fā)票(不含匯總代開發(fā)票)總金額。合計(jì)不含稅開票金額13346.53元,請核實(shí)后更正申報(bào)。查看申報(bào)記錄詳情 提交
請問在實(shí)收資本的資金撤回給股東需要交稅嗎?
公司借錢給老板,有規(guī)定老板的用途嗎?
收到別的公司轉(zhuǎn)來的錢,不需要再轉(zhuǎn)回去,記其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
老師:你好!我想問下我們公司的財(cái)務(wù)報(bào)表忘記漏申報(bào)了,現(xiàn)在不申報(bào),發(fā)現(xiàn)因?yàn)橹百~務(wù)有調(diào)整,導(dǎo)致現(xiàn)在利潤表的收入,成本和利潤總額都與當(dāng)時(shí)申報(bào)的企業(yè)所得申報(bào)表不一樣,現(xiàn)在我們要怎么處理,謝謝
那都是3月份的了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的,我是下個(gè)月申報(bào)7月增值稅時(shí)修改嗎?這樣會不會顯示發(fā)票比對不通過呢?
會比對不通過的,你得去修改當(dāng)月的。
不想去改表,把收入調(diào)到和系統(tǒng)里面一致了,只是賬上顯示多交了25.81增值稅,有沒辦法處理平呢?
你這個(gè)是無票收入的嗎。
不是,開了票的,就是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)稅系統(tǒng)里面它多交了25.81的稅費(fèi),收入比我財(cái)務(wù)系統(tǒng)少了,我現(xiàn)在把它改成和稅務(wù)系統(tǒng)一致的收入了,只是我財(cái)務(wù)系統(tǒng)顯示增值稅是負(fù)數(shù)25.81
不可以的,去修改你的增值稅申報(bào)表。
稅務(wù)局當(dāng)年沒有查到有問題,他以后月份也能查得到,早晚都得去修改。
那你說發(fā)票比對不過,那當(dāng)時(shí)我申報(bào)那一筆咋又申報(bào)起了呢?她沒有報(bào)錯(cuò)
不太清楚具體的什么原因 多申報(bào)了地方它就是比對可以的,就像你的銷項(xiàng)可以多申報(bào)你的進(jìn)項(xiàng)可以少申報(bào),如果你的鏡像多申報(bào)了,系統(tǒng)會提示的。
只有下個(gè)月申報(bào)增值稅看會不會報(bào)錯(cuò)了?會不會是稅務(wù)對收入和交稅有個(gè)規(guī)定,在好多比例以內(nèi)浮動(dòng)是沒問題的呢?我記得我好像在哪里看到過,又想不起具體的了
就像有時(shí)候增值稅多幾分幾毛這種
你下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)試一下的,不清楚你說的具體的是哪一個(gè)文件,只要我們這邊申報(bào)的不一致,他都會提示的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快